Faktúry 04-2024

Interné čísloČíslo faktúryDátum prijatiaDátum dodaniaDátum splatnostiDátum úhradySumaDodávateľPopis faktúry
145684078702.04.202431.03.202414.04.202402.04.2024132ELKO COMPUTERS Prievidza servis výp.techniky
145724004502.04.202431.03.202410.04.202402.04.202475.61EKORECYKLING Obce odvoz odpadu
1458240049000602.04.202428.03.202403.04.202402.04.2024495.88KORUNA s.r.o. potraviny ŠJ
145924VF02 03.04.202403.04.202409.04.202403.04.2024430Branislav Mokrý DOMLEA prepážka na WC, doska
1460FV240044 04.04.202402.04.202412.04.202404.04.2024100Jozef Baláž - Autocentrum oprava blatníka - auto
146120424004004.04.202431.03.202414.04.202404.04.202415GEODETICCA s.r.o. služby katastra
1462VFT24000202 04.04.202425.03.202418.04.202404.04.202435.77COOP Jednota spotrebné družstvo potraviny ŠJ
146324001105.04.202403.04.202417.04.202405.04.2024196.5Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV členské magura 2024
1464202401709.04.202431.03.202415.04.202409.04.202435BP-COM s.r.o BOZP a ochr.pred požiarmi
14652024018909.04.202428.03.202416.04.202409.04.2024865.48VEPOS,spol.sr.o. odvoz odpadu vepos
1466202406009.04.202404.04.202414.04.202409.04.2024144Jozef Šimora PCHE-montáže projektová dokum.KD
1467202401409.04.202418.03.202401.04.202409.04.2024300Ing. Ivana Ondrejíčková vypracovanie PD
1468FA240192 12.04.202412.04.202426.04.202412.04.202474.5PP-SOT s.r.o. hygienické vreckovky
1469277061276616.04.202412.04.202429.04.202416.04.20249.05Orange Slovensko a.s. pevná linka
1470277053383616.04.202412.04.202429.04.202416.04.202436.82Orange Slovensko a.s. mobil 03-04
1471VFT24000217 17.04.202402.04.202401.05.202417.04.202419.31COOP Jednota spotrebné družstvo potraviny ŠJ
147284101530.04.202430.04.202414.05.202430.04.2024132ELKO COMPUTERS Prievidza servis výp.techniky
1473240049000730.04.202430.04.202406.05.202430.04.2024578.97KORUNA s.r.o. potraviny ŠJ