Faktúry 02-2025

Interné čísloČíslo faktúryDátum prijatiaDátum dodaniaDátum splatnostiDátum úhradySumaDodávateľPopis faktúry
1420252204610.02.202510.02.202527.02.202510.02.202597Združenie miest a obcí Hornej Nitry čleský príspevok ZMOS HN
142128155249118.02.202512.02.202501.03.202518.02.202560.73Orange Slovensko a.s. telefon mobil
1422281662673918.02.202512.02.202501.03.202518.02.20250.8Orange Slovensko a.s. telefon pevna linka
1423VFT25000070 21.02.202515.02.202507.03.202521.02.202510.03COOP Jednota spotrebné družstvo potraviny ŠJ
1424502250243221.02.202519.02.202521.02.202518.02.2025198.7Poradca podnikateľa, spol s r.o. verejná správa SR
1425225110356724.02.202518.02.202505.03.202524.02.202514.76SOZA licencia za hud.dielo
1426225110356624.02.202518.02.202505.03.202524.02.202527.06SOZA licencia za hud.dielo
142725kdi00203 26.02.202520.02.202510.03.202526.02.2025307.5EKOTEC spol.sr.o. kontrola dets.ihriska
142885047703.03.202528.02.202514.03.202503.03.2025135.3ELKO COMPUTERS Prievidza servis výp.techniky
142920425003403.03.202528.02.202514.03.202503.03.202515.38GEODETICCA s.r.o. služby katastra
143025002803.03.202528.02.202510.03.202503.03.202573.49EKORECYKLING Obce odvoz odpadu
1431250049000303.03.202528.02.202506.03.202503.03.2025475.62KORUNA s.r.o. potraviny ŠJ
14322025012107.03.202528.02.202517.03.202507.03.2025872.83VEPOS,spol.sr.o. odvoz odpadu
1433VFT25000130 10.03.202525.02.202524.03.202510.03.202547.31COOP Jednota spotrebné družstvo potraviny ŠJ
Celková suma faktúr: 2336,51 EUR
Celková suma úhrad: 2336,51EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR