| Interné číslo | Číslo faktúry | Dátum prijatia | Dátum dodania | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma | Dodávateľ | Popis faktúry |
| 1474 | 240062 | 06.05.2024 | 30.04.2024 | 10.05.2024 | 06.05.2024 | 73.49 | EKORECYKLING Obce | odvoz odpadu |
| 1475 | VFT24000281 | 06.05.2024 | 29.04.2024 | 17.05.2024 | 06.05.2024 | 37.39 | COOP Jednota spotrebné družstvo | poptraviny ŠJ |
| 1476 | 22407096 | 06.05.2024 | 29.04.2024 | 13.05.2024 | 06.05.2024 | 8.5 | NOMILAND s.r.o. | spotrebný materiál |
| 1477 | 204240059 | 07.05.2024 | 30.04.2024 | 14.05.2024 | 07.05.2024 | 15 | GEODETICCA s.r.o. | služby katastra |
| 1478 | 240100182 | 07.05.2024 | 02.05.2024 | 16.05.2024 | 07.05.2024 | 574.16 | Remek s.r.o. | licencia REMEK |
| 1479 | 20240307 | 07.05.2024 | 30.04.2024 | 17.05.2024 | 07.05.2024 | 1325.5 | VEPOS,spol.sr.o. | odvoz odpadu 04/2024 |
| 1480 | 5241072 | 09.05.2024 | 07.05.2024 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 46.8 | INISOFT s.r.o. | školenie odpady |
| 1481 | 240009 | 09.05.2024 | 08.05.2024 | 18.05.2024 | 09.05.2024 | 43.9 | goodboog s.r.o. | domena obecsec.sk |
| 1482 | 2775131850 | 16.05.2024 | 12.05.2024 | 29.05.2024 | 16.05.2024 | 37.2 | Orange Slovensko a.s. | telekomun.služby |
| 1483 | 2775210466 | 16.05.2024 | 12.05.2024 | 29.05.2024 | 16.05.2024 | 9.05 | Orange Slovensko a.s. | telek.služby-pevná linka |
| 1484 | 20241093 | 24.05.2024 | 21.05.2024 | 04.06.2024 | 24.05.2024 | 627.9 | MIP, s.r.o. | tonery OU |
| 1485 | VFT24000295 | 29.05.2024 | 14.05.2024 | 28.05.2024 | 29.05.2024 | 40.44 | COOP Jednota spotrebné družstvo | potraviny ŠJ |
| 1486 | ZU0000066028 | 30.05.2024 | 28.05.2024 | 12.06.2024 | 29.05.2024 | 73 | Hotel Avance | ubytovanie - školenie |
| 1487 | 2024050018 | 30.05.2024 | 29.05.2024 | 12.06.2024 | 30.05.2024 | 40 | Dominika Korenačková | spisové obaly |
| 1488 | 841285 | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 14.06.2024 | 31.05.2024 | 132 | ELKO COMPUTERS Prievidza | servis výp.techniky |