Faktúry 2 -2023

Interné čísloČíslo faktúryDátum prijatiaDátum dodaniaDátum splatnostiDátum úhradySumaDodávateľPopis faktúry
13230049000101.02.202331.01.202306.02.202301.02.2023279.74KORUNA s.r.o. potraviny ŠJ
1483022201.02.202331.01.202314.02.202301.02.2023108ELKO COMPUTERS Prievidza servis výp.techniky
15230191202.02.202301.02.202322.02.202302.02.202338.4SLOVGRAM autorské práva
162301203.02.202331.01.202310.02.202303.02.202373.489999999999995EKORECYKLING Obce odvoz odpadu 01/23
17VFT23000060 06.02.202331.01.202320.02.202306.02.2023243.95COOP Jednota spotrebné družstvo potraviny ŠJ
1820423000706.02.202331.01.202314.02.202306.02.202315GEODETICCA s.r.o. služby web gis
19223101784013.02.202330.01.202320.02.202313.02.2023365.95Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť vodné OÚ
20223101783713.02.202330.01.202320.02.202313.02.202371.150000000000006Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť vodné MŠ
21223101783913.02.202330.01.202314.02.202313.02.20234.43Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť vodné cintorín
22223101783813.02.202330.01.202320.02.202313.02.20232.98Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť vodné dom smútku
23232204713.02.202313.02.202324.02.202313.02.202399.75Združenie miest a obcí Hornej Nitry členské zmos
242023003213.02.202331.01.202316.02.202313.02.2023719.48VEPOS,spol.sr.o. odvoz odpadu 01/23
2522023004213.02.202308.02.202322.02.202313.02.202338.299999999999997Baribal s.r.o. školské pomôcky
26270697123217.02.202312.02.202301.03.202317.02.20239.0500000000000007Orange Slovensko a.s. telekomunikačné služby
27270688400517.02.202312.02.202301.03.202317.02.202335.65Orange Slovensko a.s. telekomunikačné služby
28VFT23000087 24.02.202314.02.202310.03.202324.02.202346.02COOP Jednota spotrebné družstvo potraviny ŠJ
2923kdi00171 27.02.202306.02.202307.03.202327.02.2023300EKOTEC spol.sr.o. kontrola detského ihriska
30230049000328.02.202328.02.202306.03.202328.02.2023310.81KORUNA s.r.o. potraviny ŠJ