Faktúry 5-2023

Interné čísloČíslo faktúryDátum prijatiaDátum dodaniaDátum splatnostiDátum úhradySumaDodávateľPopis faktúry
63230049000802.05.202328.04.202305.05.202302.05.2023391.81KORUNA s.r.o. potraviny pre ŠJ
642306602.05.202330.04.202310.05.202302.05.202373.489999999999995EKORECYKLING Obce odvoz odpadu
6520423006104.05.202330.04.202314.05.202305.05.202315GEODETICCA s.r.o. služby web GIS
6683098005.05.202330.04.202314.05.202305.05.2023108ELKO COMPUTERS Prievidza služby IT
672300029110.05.202327.04.202324.05.202312.05.2023105.61COOP Jednota spotrebné družstvo potraviny ŠJ
682023025410.05.202328.04.202318.05.202312.05.2023779.06VEPOS,spol.sr.o. vývoz odpadu 04/2023
6970123018811.05.202326.04.202311.05.202312.05.202350.3SAD PrievidzaSAD Prievidza a.s. preprava MŠ hvezdáreň
7025414335715.05.202312.05.202329.05.202315.05.202347.15Orange Slovensko a.s. mobilné služby
712023064622.05.202312.05.202330.05.202322.05.2023356.4Kováčik s.r.o. hydrantový systém - KD
72232207725.05.202323.05.202308.06.202325.05.202350Združenie miest a obcí Hornej Nitry ubytovanie snem ZMOS
73231165081325.05.202325.05.202325.05.202329.05.202360Národná diaľničná spoločnosť, a.s. e-známka
742300030325.05.202311.05.202306.06.202325.05.202356.28COOP Jednota spotrebné družstvo potraviny ŠJ
7583202325.05.202324.05.202320.06.202325.05.2023626MWM-Bau Trans, spol.sr.o. obrubníky ver.priestr.
7617202329.05.202329.05.202328.07.202330.05.202319255.04KrovING s.r.o. zastávky